Навигация

nban12

Поиск по сайту

Авторизация


Исполнение бюджета

Бюджетные программы ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза»на 2018-2020 годы

Приказ "Об утверждении бюджетных программ государственного учреждения "Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза» на 2018-2020 годы"

Утвержденные бюджетные программы на 2017-2019 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О внесении изменений и дополнений в постановление акимата города Экибастуза от 3 января 2013 года №3/1 «Об утверждении бюджетных программ государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза» на 2013-2015 годы» (от 02 мая 2013)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О внесении изменений и дополнений в постановление акимата города Экибастуза от 3 января 2013 года №3/1 «Об утверждении бюджетных программ государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза» на 2013-2015 годы» (от 04 марта 2013)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О внесении изменений в постановление акимата города Экибастуза от 3 января 2013 года №3/1 «Об утверждении бюджетных программ государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза» на 2013-2015 годы» (от 27 февраля 2013)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О внесении изменений и дополнений в постановление акимата города Экибастуза от 3 января 2013 года №3/1 «Об утверждении бюджетных программ государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза» на 2013-2015 годы» (от 25 февраля 2013)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Об утверждении бюджетных программ государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза» на 2013-2015 годы (от 03 января 2013) Приложение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О внесении изменений в постановление акимата города Экибастуза от 10 января 2012 года №31/1 «Об утверждении бюджетных программ государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза» на 2012-2014 годы» (от 12 июля 2012)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О внесении изменений в постановление акимата города Экибастуза от 10 января 2012 года №31/1 «Об утверждении бюджетных программ государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза» на 2012-2014 годы» (изменения от 25 мая 2012)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О внесении изменений в постановление акимата города Экибастуза от 10 января 2012 года №31/1 «Об утверждении бюджетных программ государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза» на 2012-2014 годы» (от 16 апреля 2012)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Об утверждении бюджетных программ государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза» на 2012-2014 годы (изменения от 20 января 2012)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О дополнительных мерах по социальной защите в сфере занятости граждан из целевых групп населения на 2012 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Об организации общественных работ на 2012 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О внесении изменений и дополнений в Стратегический план государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза» на 2011 – 2015 годы 1 год (изменения от 17 ноября 2011)

Стратегический план государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза» на 2011-2015 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Об организации льготного проезда на общественном пассажирском транспорте по маршруту «Город – дачи» для отдельных категорий граждан города Экибастуза на 2011 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Об оказании социальной помощи отдельным категориям граждан на проезд  в городском общественном транспорте (кроме такси)  на 2011 год

Постановление акимата города Экибастуза №938/11 от 9 ноября 2010 года «О внесении изменений в Стратегический план государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза»

В соответствии с пунктом 7 статьи 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», и  во исполнение постановления акимата города Экибастуза от 8 ноября 2010 года №927/11  «О внесении изменений и дополнений в постановление акимата города Экибастуза от 28 декабря 2009 года №848/12 «О реализации решения Экибастузского городского маслихата (очередная XIX сессия, IV созыв) от 25 декабря 2009 года №221/19 «О бюджете города Экибастуза на 2010-2012 годы», акимат города Экибастуза  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Стратегический план (далее – План) государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза» на 2010 – 2014 годы», утвержденного постановлением  акимата города Экибастуза от 30 декабря 2009 года №866/12, (с внесенными изменениями и дополнениями постановлениями акимата города Экибастуза от  12 февраля 2010 года  №101/2, от 16 апреля 2010 года №323/4, от 27 июля 2010 года №622/8, от 14 сентября 2010 года №771/9) следующие изменения:

1) в разделе 3 Плана «Стратегические направления, цели и задачи деятельности ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза»:

в графе 6 строки 26 цифры «350» заменить цифрами «420»;

в графе 6 строки 27 цифры «534» заменить цифрами «544»;

в графе 6 строки 35 цифры «700» заменить цифрами «780»;

в графе 6 строки 37 цифры «618» заменить цифрами «975»;

в графе 6 строки 45 цифры «130» заменить цифрами «146»;

в графе 6 строки 50 цифры «19555» заменить цифрами «19562»;

2) в разделе 6 Плана «Бюджетные программы»:

по бюджетной программе 451.002 «Программа занятости»:

в графе 7 строки 7 цифры «350» заменить цифрами «420»;

в графе 7 строки 9 цифры «534» заменить цифрами «544»;

в графе 7 строки 12 цифры «126893,0» заменить цифрами «129494,0»;

по бюджетной программе 451.005 «Государственная адресная социальная помощь»:

в графе 7 строки 7 цифры «700» заменить цифрами «780»;

в графе 7 строки 11  цифры «17380,0» заменить цифрами «16524,0»;

в графе 7 строки 12  бюджетной программы 451.006 «Жилищная помощь» цифры «36365,0» заменить цифрами «34252,0»;

по бюджетной программе 451.007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов»:

в графе 7 строки 7  цифры «19555» заменить цифрами «19562»;

в графе 7 строки 11  цифры «182577,0» заменить цифрами «180235,0»;

по бюджетной программе 451.016 «Государственные пособия на детей до 18 лет»:

в графе 7 строки 7  цифры «618» заменить цифрами «975»;

в графе 7 строки 11цифры «8799,0» заменить цифрами «8441,0»;

по бюджетной программе 451.010 «Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому»:

в графе 7 строки 7  цифры «130» заменить цифрами «146»;

в графе 7 строки 11цифры «4290,0» заменить цифрами «4460,0»;

в графе 7 строки 12 бюджетной программы 451.011 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат» цифры»928,0» заменить цифрами «988,0»

в графе 7 строки 11 бюджетной программы 451.017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида» цифры «22807,0» заменить цифрами «22559,0»;

в графе 7 строки 11 бюджетной программы 451.019 «Обеспечение проезда участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по странам Содружества Независимых Государств, по территории Республики Казахстан, а также оплаты им и сопровождающим их лицам расходов на питание, проживание, проезд для участия в праздничных мероприятиях в городах Москва, Астана к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне» цифры «2673,0» заменить цифрами «1173,0»;

в графе 7 строки 11 бюджетной программы 451.020 «Выплата единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним, военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в период  с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года в воинских частях, учреждениях, в военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, награжденным медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. или медалью "За победу над Японией", проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев в тылу в годы Великой Отечественной войны к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне» цифры «28647,0» заменить цифрами «28606,0».

3) в таблице «Свод бюджетных расходов» Плана:

в графе 5 в строках 1, 2, 7, 8 цифры «520064,0» заменить цифрами «515437,0»;

4) таблицу «распределение  расходов по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетным программам» Плана изложить в новой редакции согласно приложению.

  1. Государственному       учреждению       «Отдел      занятости     и

социальных программ акимата города Экибастуза» (Базарбаева А.К.) в течении десяти календарных дней опубликовать изменения и дополнения в План  в средствах массовой информации.

  1. Контроль   за   исполнением данного  постановления  возложить

на советника акима города  Экибастуза Тусупбекова Д.А.

 

Аким

города Экибастуза                                                      Н.Набиев

 

 

Приложение к постановлению акимата города Экибастуза от  «09 »  ноября  2010 года №938/11

 

Утверждено:
Постановлением акимата города Экибастуза
от « 16 » апреля 2010 года №323/4
«О внесении изменений и дополнений в
Стратегический план
государственного  учреждения
«Отдел занятости и социальных
программ акимата города Экибастуза»
на 2010-2014 годы» утвержденного
постановлением акимата города Экибастуза
от 30 декабря 2009 года №866/12

 

 

Стратегический план

государственного учреждения «Отдел занятости и социальных

программ акимата города Экибастуза» на 2010-2014 годы

 

1. Миссия и видение

 

Миссия – реализация государственной политики в сфере  обеспечения занятости населения  и социальной защиты в целях улучшения жизненного уровня населения Экибастузского региона.

Видение - оказание  социальной поддержки социально-уязвимым слоям населения путем снижения уровня безработицы и формирования целостной и эффективной системы социальной поддержки населения.

 

2.Анализ текущего состояния

 

За истекший период в социальной сфере складывается положительная динамика.

Ежегодно в регионе создавалось более двух тысяч рабочих мест, более 25% из которых - в сельской местности. Из 11,9 тысяч граждан, обратившихся в 2006–2008 гг. в отдел занятости в поисках работы трудоустроено 56,7 %; на профессиональное обучение и переподготовку направлены 0,5 тыс. безработных. К общественным работам привлечено 3,5 тыс. безработных, 0,7 тыс. безработных из целевых групп населения  трудоустроены на социальные рабочие места.

Особое внимание уделялось содействию занятости женщин и молодежи путем повышения  охвата данных категорий различными формами занятости.

В течение 2008 года из числа обратившихся в органы занятости  1329 безработных женщин  обеспечено: работой 680 чел., или 51,2 % от обратившихся, общественными работами – 598 чел. (44,6 %), профессиональным обучением - 122 чел. (9,2 %). Доля женщин в числе зарегистрированных безработных снизилась на 6,1 % (78,2 % в 2007 году).

Из числа  обратившейся в органы занятости  741 безработной молодежи  были обеспечены: работой 629 чел. или 84,9 %, общественными работами - 31 чел. (4,2 %), профессиональным обучением - 120 чел. (16,2 %). В целях повышения конкурентоспособности безработных выпускников реализована программа «Молодежная практика», в рамках которой на стажировку по полученным в учебных заведениях профессиям на предприятия направлен 97 человек. Доля молодежи в числе зарегистрированных безработных осталась на уровне 2007 года.

Предпринимаемые меры по обеспечению занятости населения дополняются социальной помощью и социальной поддержкой.

Объективная потребность такой поддержки связана с сохраняющимся в регионе достаточно высоким уровнем бедности. С этой целью использовались следующие виды социальной помощи:

- государственная адресная социальная помощь назначена 1827 малообеспеченным гражданам на общую сумму 38174,9 тыс. тенге. Количество получателей в сравнении с 2007 годом уменьшилось на 601 чел.;

- государственные пособия семьям, имеющим детей, назначено 690 семьям на 1344 ребенка на общую сумму 10356,9 тыс. тенге., Количество семей, получающих данный вид пособия,  в сравнении с 2007 годом уменьшилось на 316 семей;

- жилищная помощь назначена 3191 малообеспеченным семьям на общую сумму 45500,0 тыс. тенге, что выше  количества таких семей предыдущего года на 9,5%;

- социальные выплаты отдельным категориям малообеспеченных граждан по решению местных исполнительных органов произведены 21 категории граждан по 40 мероприятиями (охвачено   18668 человек) на общую сумму 125560,1 тысяч тенге;

-  на реализацию Программы реабилитации инвалидов были выделены средства в сумме 63607,2 тысяч тенге, в том числе на обеспечение гигиеническими средствами, на услуги индивидуальных помощников и специалиста жестового языка-16185,3 тысяч тенге,    социальной помощи нуждающимся гражданам на дому - 20442,8 тыс. тенге, на функционирование  Центра  социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства – 18188,0 тысяч тенге, на материальное обеспечение детей-инвалидов – 8791,0 тысяч тенге. Сумма финансирования указанных мероприятий ежегодно увеличивается.

В результате предпринятых мер численность безработных снизилась до 570 человек (в 2007 – 938 чел.). Доля зарегистрированных безработных в экономическом активном населении составила 0,7% (в 4 квартале 2007 – 1,2%),  уровень бедности до  0,8%.

Вместе с тем, текущая ситуация не лишена проблем, важнейшими из которых являются: низкое качество рабочей силы (высокий удельный вес занятых в трудоемких отраслях экономики); сохранение высокого уровня безработицы отдельных целевых групп населения (женщин, молодежи);  низкая эффективность активных мер по выходу из бедности;  преобладание бедности в многодетных семьях; несовершенство стандартов оказания социальной помощи и предоставления социальных услуг.

С учетом текущей ситуации главная задача – недопущение роста уровня безработицы, формирование целостной и эффективной системы социальной поддержки, улучшение жизненного уровня населения Экибастузского региона, решение которой  в текущем году т осуществляться  через реализацию направлений «Дорожной карты».  В ходе реализации, которой предусмотрено обеспечение занятости 2540 человек.

 

 

 

 

 

3. Стратегические направления, цели и задачи деятельности ГУ «Отдел  занятости и социальных программ акимата города Экибастуза»

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Отчетный

период

Плановый период

 

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Стратегическое направление1. Повышение эффективности  управления  и качества предоставления населению государственных социальных услуг

2

Цель 1.1. Обеспечение деятельности аппарата отдела занятости и социальных программ для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций

3

Целевые индикаторы: Повышение качества оказания государственных услуг, 100% исполнение документов

 

4

Задача 1.1.1 Создание условий для функционирования аппарата  в целях реализации государственной социальной  политики

 

5

Содержание аппарата отдела

Чел.

33

32

32

32

32

32

32

5.1

Обеспечение реализации поручения Президента РК в рамках Послания по повышению заработной платы (включая подведомственные)

%

 

 

25

 

 

 

 

6

Повышение квалификации государственных служащих

Чел.

13

10

15

9

9

9

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

Обеспечение своевременной оплаты услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

 

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

8

Стратегическое направление 2.  Управление обеспечения устойчивой занятости

9

Цель 2.1 Улучшение системы мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке труда

10

Целевые индикаторы:     Обеспечение отклонения фактических значений основных программных показателей по обеспечению занятости населения  в 2010-2014 годах в пределах  3-5 %.

11

Задача 2. 1.1 Совершенствование системы занятости населения региона

12

Разработка комплексных мероприятий, обеспечивающих реализацию права граждан на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии (2010-2014 гг.) и прогнозных индикаторов  фиксированного рынка труда города Экибастуза

1

2

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

Задача 2.1.2. Предотвращение высвобождения рабочей силы вследствие реструктуризации, сокращения объемов производства и банкротства

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Создание банка данных о предприятиях, находящихся в группе риска и высвобождения рабочей силы

 

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

 

12

 

15

вследствие
реструктуризации, сокращения объемов производства и банкротства

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Задача 2.1.3. Повышение информированности населения по вопросам занятости населения

17

Размещение статей по вопросам занятости в СМИ

5

6

4

4

4

4

4

4

18

Цель 2. 2.  Развитие трудовых  ресурсов

19

Целевые индикаторы:

Повышение конкурентоспособности незанятого населения региона на рынке труда путем ежегодного увеличения доли квалифицированных работников в составе безработных на 2%

20

Задача  2.2.1.Развитие кадрового потенциала обеспечение сбалансированности профессионального образования и спроса на рабочую силу:

21

Направление на профподготовку и переподготовку из числа безработных

 

 

Чел.

71

75

80

85

90

90

90

22

Цель 2.3. Содействие эффективной занятости

 

23

Целевые индикаторы:

Трудоустройство обратившихся граждан, 70%

24

Задача 2. 3.1 Обеспечение реализации прав граждан на защиту от безработицы:

25

Проведение мероприятий по
трудоустройству

В том числе из целевых групп населения

Чел.

1780

 

 

 

645

1735

 

 

 

465

1770

 

 

 

300

1800

 

 

 

300

1800

 

 

 

300

1850

 

 

 

300

1850

 

 

 

300

26

Направление безработных на общественные работы,

том числе из целевых групп населения

Чел.

729

 

 

645

850

 

 

465

350

 

 

300

350

 

 

300

350

 

 

300

350

 

 

300

350

 

 

300

27

Трудоустройство безработных на социальные рабочие места, в том числе в
рамках «Молодежной
практики»

Чел.

301

 

 

97

300

 

 

90

450

 

 

90

485

 

 

90

500

 

 

100

500

 

 

100

500

 

 

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28

Стратегическое направление3. Повышение эффективности предоставляемой социальной помощи малообеспеченным гражданам и снижение уровня бедности

29

Цель3.1. Содействие снижению уровня бедности

30

Целевые индикаторы: Снижение доли населения с доходами ниже черты бедности до 550 чел. к 2014 году

31

Задача 3.1.1 Стимулирование экономической активности трудоспособной
части малообеспеченного населения

32

Трудоустройство
безработных из числа

малообеспеченных, граждан

%

21,5

25,8

30,0

35,0

35,0

35,0

35,0

33

Направление на профессиональную
подготовку безработных, получателей  ГАСП

%

12,7

13,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

34

Задача 3.1.2  Своевременное предоставление гарантированных социальных выплат малообеспеченным гражданам

35

Социальные выплаты: государственная адресная социальная помощь

 

 

 

Чел.

 

 

 

1827

 

 

 

1694

 

 

 

700

 

 

 

660

 

 

 

600

 

 

 

550

 

 

 

550

36

жилищная помощь

семьи

3211

3100

3100

3100

3200

3200

3200

37

государственные пособия семьям, имеющим детей

 

 

Чел.

 

1344

 

1278

 

618

 

670

 

600

 

600

 

600

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

38

Задача 3.1.3. Обеспечение повышения дохода семей, проживающих с доходами ниже черты бедности

39

Рост среднедушевого совокупного дохода

%

20,5

22,0

25,2

26,7

28,2

29,2

30,0

 

 

 

40

Стратегическое направление 4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности и иных социальных рисков

41

Цель 4.1. Реализация и совершенствование государственной политики в сфере предоставления специальных социальных услуг

42

Целевые индикаторы:

Внедрение стандартов специальных государственных услуг  100%

 

43

Задача 4.1.1 Обеспечение гарантированным объемом специальных государственных услуг

44

Оказание государственных услуг:

одиноко престарелым пенсионерам и инвалидам

 

 

 

Чел.

 

 

 

379

 

 

 

381

 

 

375

 

 

380

 

 

385

 

 

393

 

 

393

45

детям – инвалидам с ограниченными возможностями,

в том числе дети инвалиды воспитывающиеся и обучающиеся на дому

 

 

Чел.

 

Чел.

 

 

168

 

128

 

 

166

 

126

163

 

130

166

 

130

167

 

130

169

 

130

169

 

130

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

46

инвалидам, нуждающимся в специальных услугах

 

Чел.

 

467

 

386

400

408

408

408

408

47

Лицам, не имеющим определенного места жительства

 

 

Чел.

 

 

192

 

 

190

 

190

 

190

 

190

 

190

 

190

48

Обеспечение функционирования центра социальной адаптации

Чел.

25

25

25

25

25

25

25

49

Задача 4.1.2 Совершенствование системы реабилитации, первичной адаптации,  усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов, лиц оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации

50

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан

 

Чел.

 

 

18668

 

21269

 

19833

 

19862

 

20432

 

20873

 

20873

51

Оказание единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны

Чел.

 

 

1447

 

 

 

 

52

Обеспечение проезда участникам и инвалидам Великой Отечественной войны к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне

Чел.

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 


4. Функциональные возможности возможные риски

 

Для реализации Стратегического плана развития на 2010-2014 годы Отдела будут проведены следующие функциональные изменения:

  1. Работа отдела будет ориентирована на качественное внедрение Стратегического плана развития отдела. Учитывая тот  факт, что от построения структуры и работы отдела зависит, насколько эффективно будут использованы собственные внутренние – материальные, технические, людские, управленческие и финансовые резервы, будет пересмотрена  структура отдела и полномочия государственных служащих,

В результате будет обеспечено эффективное взаимодействие между отделами города и управлениями области управлениями, усилена персональная ответственность  должностных лиц  отдела за эффективное использование и освоение  бюджетных средств путем своевременного и качественного оказания социальной  поддержки  нуждающимся.

Продолжиться функционирование системы оценки результатов деятельности и мотиваций специалистов секторов, включая методы материального поощрения, что создаст моральную и материальную заинтересованность всех сотрудников отдела в достижении поставленных стратегических целей и задач.

  1. Инфраструктура и рабочие процессы внутри отдела будут приведены в соответствие с организационной структурой, соответствующими функциями, полномочиями и ответственностью, включая:

делопроизводство, основанное на системе электронного документооборота, что позволит значительно снизить время обработки документации и, соответственно, повысить оперативность ее рассмотрения;

служебную и исполнительскую дисциплину;

информационно-техническое обеспечение, операционные процессы, системы связи, содержания и технического обслуживания за счет совершенствования системы материально-технического оснащения, основанного на анализе соответствия потребностей отдела.

  1. Управление человеческими ресурсами будет осуществляться на основе постоянного повышения профессионального уровня сотрудников отдела путем совершенствования систем подготовки и переподготовки кадров и самообразования, создания лучших условий труда  и повышения уровня корпоративной культуры, требующей строгого соблюдения кодекса чести государственных служащих.

Повышение профессионального уровня сотрудников. В настоящее время основными формами дополнительного профессионального образования, в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 11 октября 2004 года №1457 «Об утверждении Правил переподготовки и повышения квалификации государственных служащих Республики Казахстан» являются повышение квалификации и переподготовка государственных служащих.

 

В целях реализации данного мероприяти согласно утверждаемому на учебный год плану-графику проведения курсов, работники отдела регулярно повышают свой профессиональный уровень - проходят не реже одного раза в три года повышение квалификации, а лица, впервые поступившие на государственную службу или назначенные на руководящую административную должность -  переподготовку.

В 2008 году в Региональном центре переподготовки и повышения квалификации госслужащих обучено 12 специалистов, в Академии государственного управления при Президенте РК - 1.

В 2009 году запланировано направить на курсы повышения квалификации и переподготовки 9 сотрудников отдела, в 2010 году – 15,  2011 году - 7  ,   2012 году- 10, 2013 году -10, 2014 году -10 сотрудников.

Возможные риски. В процессе своей деятельности отдел может столкнуться с возникновением  ряда рисков (обстоятельства, которые могут помешать достижению целей) или внешних факторов, неподдающихся контролю со стороны отдела занятости и социальных программ, которые могут  препятствовать достижению целей. В зависимости от типа и источника риска для их управления  будут реализовываться стандартные и ситуативные специальные меры. Ниже следует перечень основных рисков.

 

№ п/п

Наименование

риска

Возможные последствия в случае непринятия мер реагирования

Механизмы и меры

управления

 

 

1

2

3

4

1

Замедление темпов роста экономики города в условиях кризиса

Дисбаланс спроса и предложения на рынке труда

Рост уровня безработицы

Реализация мероприятий по обеспечению занятости путем расширения активных  форм занятости

2

Сокращение социальных расходов республиканского, областного и городского бюджетов

Снижение уровня социальной защиты и поддержки

Повышение доли населения с доходами ниже установленного порогового минимума

Возникновение социальной напряженности

Своевременное реагирование и принятие  адекватных мер

 

Некачественная реализация стратегических

 

 

1

2

3

4

3

(программных) документов

 

Недостижение заданных параметров отраслевого развития

Повышение персональной ответственности за реализацию стратегических

(про

п/поциальных услуг

а города эвыполнения мероприятий орода, управлениями области) программе развития сельских территорийграммных) документов и своевременное принятие ими адекватных мер

 

 

5. Нормативные правовые акты

 

Перечень программных и иных нормативных правовых документов, на основе которых разработан Стратегический план:

1. Послание Главы государства народу Казахстана 1997 года «Казахстан – 2030 Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев»;

2. Послание Президента страны народу Казахстана от 6 февраля  2008 года «Рост благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики»;

3. Послание Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию» (Дорожная карта),

4. Кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года «Трудовой кодекс Республики Казахстан»

5. Закон Республики Казахстан от 16 ноября 1999 года «О прожиточном минимуме»

6. Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О занятости населения»

7. Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «О государственной адресной социальной помощи»

8. Закон Республики Казахстан от 11 июля 2002 года «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями»

9. Закон Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей»

10. Закон Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан»

11. Закон Республики Казахстан от 28 июня 2005 года «О государственных пособиях семьям, имеющим детей»

Постановления Правительства Республики Казахстан

12.Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2007 года № 1114 «Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы занятости населения Республики Казахстан на 2008-2010 годы»

13. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года № 1297 «О Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты»

14. Стратегический  план развития Республики Казахстан до 2010 года, утвержденный Указом Президента  Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года  № 735.

15. Стратегия территориального развития Республики Казахстан до 2015 года, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года  № 167.

16. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV.

17. Методические рекомендации по разработке стратегических планов государственных органов Республики Казахстан, одобренный на заседании Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2008 года №11.

 


6. Бюджетные программы

Бюджетная программа 451.001. «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения»

 

 

1

Администратор

бюджетной

программы

Государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза»

2

Бюджетная программа

(подпрограмма)

001  Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

 

3

Описание

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций

4

Стратегическое направление

1. Повышение эффективности  управления  и качества предоставления населению государственных социальных услуг

 

5

Цель

1.1. Обеспечение деятельности аппарата отдела занятости и социальных программ для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций

 

6

Задачи

1.1.1         Создание условий для функционирования аппарата  в целях реализации государственной социальной  политики

 

 

Показатели

7

 

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

 

2009 год

 

 

2010 год

г

2011 год

2012 год

 

 

                 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

Показатели

количества

Повышение квалификации государственных служащих

чел.

13

10

15

9

9

9

Показатели

качества

Х

 

 

 

 

 

 

10

Показатели

эффективности

 

 

 

 

 

 

 

11

Показатели

результата

Повышение качества

оказания государственных  услуг, исполнение документов

%

100

100

100

100

100

12

Расходы на

реализацию

программы

Х

Тыс. тенге

29282,1

30832,0

37486,0

44744,0

50268,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная программа  451.011. «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат»

 

1

Администратор

бюджетной

программы

Государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза»

2

Б Бюджетная

программа

(подпрограмма)

011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

 

3

Описание

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат для достижения  максимально эффективного выполнения возложенных на него функций

4

Стратегическое

направление

  1. Повышение эффективности  управления  и качества предоставления населению

государственных социальных услуг

5

Цель

1.1. Обеспечение деятельности аппарата отдела занятости и социальных программ для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций

6

Задача

1.1.1    Создание условий для функционирования аппарата  в целях реализации государствен-

ной социальной  политики

 

 

Показатели

7

 

Наименование показателя

Ед.

изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

 

2009 год

 

2010  год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

Показатели

количества

Х

 

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

Постоянно

9

Показатели

качества

Х

 

 

 

 

 

 

10

Показатели

Эффективности

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

 

Показатели

результата

Повышение качества оказания государственных услуг, исполнение документов

%

100

100

100

100

100

12

Расходы на

реализацию

программы

Х

Тыс. тенге

828,8

933,0

928,0

1007,0

1088,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная программа 451.002 «Программа занятости»

 

1

Администратор
бюджетной
программы

Государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза»

2

Бюджетная
программа

 

 

002  Программа занятости

100 Общественные работы

101 Профессиональная подготовка и переподготовка безработных

102 Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения

103 Расширение программ социальных рабочих мест и молодежной практики за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

3

Описание

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ для достижения возложенных на него функций, организация общественных работ, имеющих социально-полезную направленность, для обеспечения занятости населения путем создания временных рабочих мест, социальных рабочих мест и организации молодежной практики, организации профессиональной подготовки и переподготовки безработных.

4

Стратегическое
направление

2.Управление обеспечения устойчивой занятости

5

Цели

2.1. Улучшение системы мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке труда

2.2. Развитие трудовых ресурсов
2.3. Содействие эффективной занятости

6

Задачи

2.1.1. Совершенствование системы занятости населения региона

2.1.2. Предотвращение высвобождения рабочей силы вследствие реструктуризации, сокращения объемов производства и банкротства

2.1.3. Повышение информированности населения по вопросам занятости населения

2.2.1.Развитие кадрового потенциала путем обеспечения сбалансированности профессионального образования и спроса на рабочую силу

2.3.1. Обеспечение реализации прав граждан на защиту от безработицы

 

Показатели

   

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

 

Показатели
количества

Число направленных безработных на общественные работы

Чел.

729

850

350

350

350

8

 

 

 

Число направленных безработных на профессиональную подготовку

 

Чел.

 

60

 

200

 

 

200

 

 

200

 

 

200

9

 

 

Создание социальных рабочих мест, в том числе организация Молодежной практики

Чел.

 

301

97

300

90

450

90

485

90

500

100

10

 

Создание социальных рабочих мест, в том числе организация Молодежной практики за счет трансфертов РБ

Чел.

 

914

484

365

150

 

 

11

 

Показатели результата

Повышение конкурентоспособности незанятого населения путем увеличения доли квалификационных рабочих в составе безработных

 

%

 

 

 

2

 

2

 

2

12

Расходы на реализацию программы

 

Тыс. тенге

78970,0

214854,0

122120,0

95088,0

103437,0

                   

Бюджетная программа 451.005

«Государственная адресная социальная помощь»

 

1

Администратор

бюджетной

программы

Государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ акимата города

Экибастуза»

 

2

Бюджетная

программа

(подпрограмма)

  1. Государственная адресная социальная помощь

011  За счет трансфертов из республиканского бюджета

015   За счет средств местного бюджета

3

Описание

Государственная поддержка лиц, семей с доходами ниже черты бедности

4

Стратегическое направление

3.  Повышение эффективности предоставляемой  социальной помощи малообеспеченных гражданам и снижение уровня бедности

5

Цель

3.1. Содействие снижению уровня бедности

6

Задачи

3.1.1 Стимулирование экономической активности трудоспособной части малообеспеченного населения

3.1.2. Своевременное предоставление гарантированных социальных выплат малообеспеченным гражданам

3.1.3. Обеспечение повышения дохода семей, проживающих с доходами ниже черты бедности

 

Показатели

   

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

Показатели

количества

Численность

малообеспеченных

Чел.

1827

1690

700

660

600

8

Показатели

качества

Х

 

 

 

 

 

 

9

Показатели

эффективности

Х

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели

результата

Снижение доли населения с доходами ниже черты бедности до 550 к 2014

%

 

 

58,6

61,03

64,6

11

Расходы на

реализацию

программы

Х

Тыс. тнг

38174,9

32013,0

26880,0

26714,0

26467,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная программа 451.016

«Государственные  пособия на детей до 18 лет»

 

1

Администратор

бюджетной

программы

Государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза»

2

Бюджетная программа

(подпрограмма)

016 Государственные пособия на детей до 18 лет

011  За счет трансфертов из республиканского бюджета

015  За счет средств местного бюджета

3

Описание

Государственная поддержка семей, имеющих детей с доходами ниже стоимости продовольственной корзины

4

Стратегическое направление

3. Повышение эффективности предоставляемой социальной помощи малообеспеченным гражданам и снижение уровня бедности

5

Цель

3.1. Содействие снижению уровня бедности

6

Задачи

3.1.2.Своевременное предоставление гарантированных социальных выплат малообеспеченным гражданам

3.1.3. Обеспечение повышения дохода семей, проживающих с доходами ниже черты бедности

 

Показатели

 

 

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

Показатели

количества

Численность получателей детских пособий

Чел.

1344

850

618

670

600

8

Показатели

качества

Х

 

 

 

 

 

 

9

Показатели

эффективности

Х

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели

результата

Снижение доли населения с доходами ниже стоимости продовольственной корзины

%

 

 

41,3

47,6

53,05

11

Расходы на

реализацию

программы

Х

Тыс. тенге

10356,9

9442,0

10313,0

9902,0

9486,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная программа 451.006

«Жилищная помощь»

 

 

1

Администратор

бюджетной

программы

Государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза»

2

2

Бюджетная программа

(подпрограмма)

006 Жилищная помощь

3

3

Описание

Государственная поддержка социально-уязвимым слоям населения города для возмещения затрат по оплате содержания жилья, потребления коммунальных услуг и на ремонт общего имущества объектов кондоминиума

4

Стратегическое направление

3. Повышение эффективности предоставляемой социальной помощи малообеспеченным гражданам и снижение уровня бедности

5

Цель

3.1. Содействие снижению уровня бедности

6

6

Задачи

3.1.2.Своевременное предоставление гарантированных социальных выплат малообеспеченным гражданам

3.1.3. Обеспечение повышения дохода семей, проживающих с доходами ниже черты бедности

 

Показатели

7

7

 

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

Показатели

количества

Количество семей

 

3211

3100

3100

3100

3200

9

Показатели

качества

Х

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели

эффективности

Х

 

 

 

 

 

 

 

11

Показатели

результата

Улучшение материального положения  малообеспеченных семей,  являющихся получателями жилищной помощи

%

 

 

25,3

41,9

64,9

 

12

Расходы на

реализацию

программы

Х

тыс. тенге

45500,0

47900,0

60000,0

68000,0

79000,0

 

 

Бюджетная программа  451.007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов»

 

1

Администратор

бюджетной

программы

Государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза»

2

Бюджетная

программа

(подпрограмма)

007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

 

3

Описание

Оказание дополнительной материальной поддержки отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов

4

Стратегическое направление

4.Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности и иных социальных рисков

5

Цель

4.1. Реализация и совершенствование государственной политики в сфере предоставления специальных социальных услуг

6

Задачи

4.1.2 Совершенствование системы реабилитации, первичной адаптации,  усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов, лиц оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации

 

   

Показатели

 

 

 

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный

период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

Показатели

количества

Численность получателей

Чел.

18668

21269

19833

19862

20432

8

Показатели

качества

Х

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

Показатели

эффективности

Х

 

 

 

 

 

 

10

Показатели

результата

Внедрение стандартов специальных государственных услуг

%

Х

100

100

100

100

11

Расходы на

реализацию

программы

Х

Тыс. тенге

125560,1

159465,0

181547,0

167885,0

178906,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная  программа 451.014.

«Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»

 

1

Администратор

бюджетной

программы

Государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза»

2

Бюджетная программа

(подпрограмма)

014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

015 За счет средств местного бюджета

3

Описание

Организация и предоставление социальной помощи на дому одиноким и одиноко проживающим престарелым гражданам и детям – инвалидам с ограниченными возможностями, нуждающимся в постороннем уходе

4

Стратегическое направление

4.Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности и иных социальных рисков

5

Цель

4.1. Реализация и совершенствование государственной политики в сфере предоставления специальных социальных услуг

6

Задачи

4.1.1 Обеспечение гарантированным объемом специальных государственных услуг

 

Показатели

 

 

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

 

2009 год

 

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

Показатели количества

Количество обслуживаем

Чел.

547

547

538

546

552

8

Показатели качества

Х

 

 

 

 

 

 

9

Показатели

эффективности

Х

 

 

 

 

 

 

10

Показатели

результата

Внедрение стандартов специальных государственных услуг

%

 

100

100

100

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

Расходы на

реализацию

программы

Х

Тыс. тенге

20442,8

25262,0

29398,0

35194,0

39119,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная программа 451.010.

«Материальное обеспечение  детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому»

 

1

Администратор

бюджетной

программы

Государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза»

2

Бюджетная программа

(подпрограмма)

010 Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

3

Описание

Социальная поддержка детей-инвалидов направленная на создание им равных с другими детьми возможностей участия в жизни общества

4

Стратегическое направление

4.Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности и иных социальных рисков

5

Цель

4.1. Реализация и совершенствование государственной политики в сфере предоставления специальных социальных услуг

6

Задачи

4.1.1 Обеспечение гарантированным объемом специальных государственных услуг

 

 

Показатели

 

 

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

Показатели

количества

Численность  семей, получающих пособие

Чел.

128

126

130

130

130

8

Показатели

качества

Х

 

 

 

 

 

 

9

Показатели

Эффективности

Х

 

 

 

 

 

 

10

Показатели

результата

Внедрение стандартов специальных государственных услуг

%

 

100

100

100

 

100

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

Расходы на

реализацию

программы

Х

Тыс.

тенге

8791,0

4079,0

4290,0

4612,0

4933,0

 

 

 

 

Бюджетная   программа 451.013.

«Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства»

 

1

Администратор

бюджетной

программы

Государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза»

2

Бюджетная

программа

(подпрограмма)

013 Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

015 За счет средств местного бюджета

011 За счет трансфертов  из республиканского бюджета

3

Описание

Организация временного размещения граждан без определенного места жительства направленная на создание им равных прав на участие в жизни общества

4

Стратегическое

направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности и иных социальных рисков

5

Цель

4.1. Реализация и совершенствование государственной политики в сфере предоставления специальных социальных услуг

6

Задачи

4.1.1 Обеспечение гарантированным объемом специальных государственных услуг

   

Показатели

 

 

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

Показатели

количества

 

Количество

обслуживаемых

Чел.

192

190

190

190

190

8

Показатели

качества

 

Х

 

 

 

 

 

 

9

Показатели

эффективности

 

Х

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели

результата

Внедрение стандартов специальных государственных услуг

%

 

100

100

100

100

11

Расходы на

реализацию

программы

Х

Тыс. тенге

18188,0

17697,0

18077,0

21134,0

23430,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная программа 451.017

«Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида»

 

1

Администратор

бюджетной

программы

Государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза»

2

Бюджетная программа

(подпрограмма)

017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации

3

Описание

Организация своевременного предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

4

Стратегическое направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности и иных социальных рисков

5

Цель

4.1. Совершенствование системы реабилитации, усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов

6

Задачи

4.1.1 Обеспечение гарантированным объемом специальных государственных услуг

 

Показатели

 

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

 

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

Показатели

количества

1. Услуги индивидуального помощника

Чел.

209

143

147

150

150

2. Услуги специалиста жестового языка

Чел

38

35

38

38

38

3.Обеспечение гигиеническими средствами

Чел.

220

208

215

220

220

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

Показатели

качества

Х

 

 

 

 

 

 

9

Показатели

эффективности

Х

 

 

 

 

 

 

10

Показатели

результата

Х

 

 

 

 

 

 

11

Расходы на

реализацию

программы

Х

Тыс. тенге

16185,3

16872,0

23857,0

26846,0

28723,0

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная программа 451.020.

«Выплата единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним, военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в период  с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года в воинских частях, учреждениях, в военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, награжденным медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. или медалью "За победу над Японией", проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев в тылу в годы Великой Отечественной войны к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне»

 

1

Администратор

бюджетной

программы

Государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза»

2

Бюджетная

программа

(подпрограмма)

020  Выплата единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним, военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в период  с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года в воинских частях, учреждениях, в военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, награжденным медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. или медалью "За победу над Японией", проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев в тылу в годы Великой Отечественной войны к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне»

015 За счет средств местного бюджета

011 За счет трансфертов из республиканского бюджета

3

Описание

Единовременная материальная  помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне

4

Стратегическое

направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности и иных социальных рисков

5

Цель

4.1. Совершенствование системы реабилитации, усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов

6

Задачи

4.1.1 Обеспечение гарантированным объемом специальных государственных услуг

 

Показатели

 

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

 

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

Показатели

количества

Количество получателей

Чел.

 

 

1447

 

 

8

Показатели

качества

Х

 

 

 

 

 

 

9

Показатели

эффективности

Х

 

 

 

 

 

 

10

Показатели

результата

Х

 

 

 

 

 

 

11

Расходы на

реализацию

программы

Х

Тыс. тенге

 

 

29167,0

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная программа 451.019.

«Обеспечение проезда участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по странам Содружества Независимых Государств, по территории Республики Казахстан, а также оплаты им и сопровождающим их лицам расходов на питание, проживание, проезд для участия в праздничных мероприятиях в городах Москва, Астана к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне»

 

 

Администратор бюджетной программы

Государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ акимата города Экибастуза»

 

2

Бюджетная программа (подпрограмма)

019 «Обеспечение проезда участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по странам Содружества Независимых Государств, по территории Республики Казахстан, а также оплаты им и сопровождающим их лицам расходов на питание, проживание, проезд для участия в праздничных мероприятиях в городах Москва, Астана к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне»

011 За счет трансфертов из республиканского бюджета

3

Описание

Обеспечение проезда участникам и инвалидам Великой Отечественной войны к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне

4

Стратегическое направление

4. Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности и иных социальных рисков

5

Цель

4.1. Совершенствование системы реабилитации, усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни участников Великой отечественной войны

6

Задачи

4.1.1. Обеспечение гарантированным объемом специальных государственных услуг

 

 

Показатели

 

 

Наименование показателя

Ед.

изм

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

7

Показатели

количества

Количество получателей

Чел.

 

 

95

 

 

8

Показатели

качества

Х

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

9

Показатели

эффективности

Х

 

 

 

 

 

 

10

Показатели

результата

Х

 

 

 

 

 

 

11

Расходы на

реализацию

программы

Х

Тыс. тенге

 

 

2673,0

 

 

 

Свод бюджетных расходов

 

 

Отчетный период

Плановый период, тыс. тенге

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1

2

3

4

5

6

7

1

1. Действующие программы,  из них:

392280,0

559349

546736

501126

544857

2

Текущие бюджетные программы

392280,0

559349

546736

501126

544857

3

Бюджетные программы  развития

 

 

 

 

 

4

2. Программы, предлагаемые к разработке, из них:

 

 

 

 

 

5

Текущие бюджетные программы

 

 

 

 

 

6

Бюджетные программы  развития

 

 

 

 

 

7

ВСЕГО расходов, из них

392280,0

559349

546736

501126

544857

8

Текущие бюджетные программы

 

392279,9

559349

546736

501126

544857

9

Бюджетные программы  развития

 

 

 

 

 

 

10

 

Платные услуги:

 

 

 

 

 

 

11

Поступления

 

 

 

 

 

 

12

Расходы

 

 

 

 

 

 

Приложение 7

Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетным программам

 

тыс. тенге

Стратегические направления, цели и бюджетные программы (наименования)

Отчетный период

Плановый период

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

Стратегическое направление 1. Повышение эффективности  управления  и финансирования в социальной системе Экибастузского региона

30110,9

31765

38414

45751

51356

Цель 1.1. Обеспечение деятельности аппарата отдела занятости и социальных программ

29282,1

30832

37486

44744

50268

Задача 1.1.1 Обеспечение и реализация государственных и региональных программ в социальной сфере

828,8

933

928

1007

1088

Стратегическое направление 2. Управление обеспечения устойчивой занятости

78970

214854

122120

95088

103437

Цель 2.1. Развитие трудовых ресурсов
2.2. Содействие эффективной занятости

 

 

 

 

 

Задачи 2.2.1.Развитие кадрового потенциала обеспечение сбалансированности профессионального образования и спроса на рабочую силу на основе: содействия повышению конкурентоспособности целевых групп населения

2.2.2. Обеспечение реализации прав граждан на защиту от безработицы Модернизация аналитических лабораторий

78970

214854

122120

95088

103437

Бюджетная программа 06.2.451.002. «Программа

занятости»

78970

214854

122120

95088

103437

1

2

3

4

5

6

Стратегическое направление 3. Повышение эф

фективности предоставляемой социальной помощи малообеспеченным гражданам и снижение уровня бедности

94031,8

89355

97193

104616

114953

Цель 3.1. Содействие снижению уровня бедности

 

 

 

 

 

Задачи 3.1.1.Своевременное предоставление гарантированных социальных выплат малообеспеченным гражданам

3.1.2.Обеспечение повышения дохода семей, проживающих с доходами ниже черты бедности

94031,8

89355

97193

104616

114953

Бюджетная программа 06.2.451.005 «Государственная адресная социальная помощь»

38174,9

32013

26880

26714

26467

Бюджетная программа 06.2.451.016 «Государственные  пособия на детей до 18 лет»

10356,9

9442

10313

9902

9486

Бюджетная программа 06.2.451.006  «Жилищная помощь»

45500

47900

60000

68000

79000

Стратегическое направление 4.  Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности и иных социальных рисков

189167,3

223375

289009

255671

275111

Цель 4.1. Реализация и совершенствование государственной политики в сфере предоставления специальных социальных услуг

         

Задача 4.1.1 Обеспечение гарантированным объемом специальных государственных услуг

 

63607,1

 

63910

 

75622

 

87786

 

96205

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

Бюджетная программа 06.2.451.014.015 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»

20442,8

 

25262

29398

35194

39119

Бюджетная программа 06.2.451.010. «Материальное обеспечение  детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому»

8791

4079

4290

4612

4933

Бюджетная программа 06.2.451.013.015  «Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства»

18188,0

17697

18077

21134

23430

Бюджетная программа 06.2.451.017. «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида»

16185,3

16872

23857

26846

28723

Задача 4.1.2 Совершенствование системы реабилитации, первичной адаптации,  усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов, лиц оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации

125560,1

159465

213387

167885

178906

Бюджетная программа 06.2.451.007. «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов»

125560,1

159465

181547

167885

178906

Бюджетная программа 06.2.451.020. « Выплата единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним, военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в период  с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года в воинских частях, учреждениях, в военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, награжденным медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. или медалью "За победу над Японией", проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев в тылу в годы Великой Отечественной войны к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне»

   

29167

   

Бюджетная программа 451.019.  «Обеспечение проезда участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по странам Содружества Независимых Государств, по территории Республики Казахстан, а также оплаты им и сопровождающим их лицам расходов на питание, проживание, проезд для участия в праздничных мероприятиях в городах Москва, Астана к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне»

   

2673

   

Итого бюджет отдела

392279,9

559349

546736

501126

544857